内控审计专员

岗位职责:
1.负责具体审计项目的组织和实施;
2.参与年度内部审计工作计划的编制,制定具体项目的审计方案;
3.做好与被审计单位的沟通协调工作,包括审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4.开展基于某项业务环节的审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价;
5.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
6.编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;
7.整理、归档各项审计资料,管理审计档案;
8.按时完成审计部经理交办的其他相关工作。

 

任职要求:
1.学历:本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2.专业经验:三年以上会计、审计岗位工作经验;
3.个人能力要求:熟悉内部控制审计、会计准则及税务相关的国家政策制度,具有扎实的会计和审计理论知识;
4.个人品质要求:原则性强,工作严谨,有良好的团队合作精神;
5.相关职称要求:具有初级会计师或审计师及以上相关职称。

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